|
|
Вопрос № 201241
|
Опубликовано 10.02.2014 в 14:02
|
|
| |
Товар без НДС
Я ИП, плательщик единого налога. Хочу взять товар на фабрике. Могу ли я взять по цене без учета НДС? Виктория :: Минск
|
Ответов: 1 |
Цену формирует фабрика, и, если у них цена на товар сформирована с учетом НДС, то, соответственно, вы можете приобрести у них товар по сформированной цене с учетом НДС. Наталья Шишло :: 10.02.2014 в 20:33 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Вопрос № 200910
|
Опубликовано 06.02.2014 в 13:41
|
|
| |
Как правильно оформить возврат денежной суммы ввиде дополнительной скидки клиенту по его претензии?
Добрый день!! Подскажите пожалуйста что нужно делать в такой ситуации: покупатель приобрел товар в нашем магазине, спустя некоторое время он его вернул с претензиями по качеству и с требованием вернуть ему деньги. Администрация рассмотрела претензию и пошла на уступки, предложив предоставить ему еще дополнительную скидку. Как в таком случае правильно оформляется такой возврат и какие необходимо составить документы??? Заранее благодарю!! Ирина :: Мозырь
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 06.02.2014 в 15:36
|
|
| |
Претензия к товару была не обоснована, это брендовый товар, и администрация решила выдать дополнительную скидку, чтобы просто избежать конфликта. Тем более товар возвращался спустя 2 месяца и после стирки и носки. Пожалуйста подскажите, как правильно оформить выдачу дополнительной скидки, если стороны договорились? Ирина :: Мозырь
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 06.02.2014 в 15:34
|
|
| |
Претензия к товару была не обоснована, это брендовый товар, и администрация решила выдать дополнительную скидку, чтобы просто избежать конфликта. Тем более товар возвращался спустя 2 месяца и после стирки и носки. Пожалуйста подскажите, как правильно оформить выдачу дополнительной скидки, если стороны договорились? Ирина :: Мозырь
|
Ответов: 1 |
кажется, вопрос не юридический. Скидка может быть оформлена подарочным сертификатом на определенную сумму, дисконтной картой и т.д. и т.п., что Вам удобнее - выбираете Вы. Павел Игоревич :: 06.02.2014 в 18:16 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Вопрос № 199501
|
Опубликовано 23.01.2014 в 17:19
|
|
| |
. Субаренды строительной техники . Использования топлива посредника
Организация занимается сдачей в аренду техники с экипажем.Можно ли ей(как посреднику) заключить одновременно договор аренды(с исполнителем)и субаренды(с заказчиком) строительной техники с экипажем с условием использования топлива посредника.? Какая реализация посредника будет в таком случае будет отображена в бух. учете?Не является ли такая деятельность - продажей топлива? Paleskij :: Гомель
|
Ответов: 1 |
)))))) ох как меня интересовал данный вопрос)))) перерыла все, но толком ничего не нашла, НО!!!! практически все кто сдает технику в аренду с экипажем так делают))))). Что предприняли мы в таком случае. 1. Это предусматривается в договоре. 2. Арендатор дает Арендодателю лимитно-заборную ведомость и отмечает в путевом листе количество залитого топлива (Ну не может техника работать на святом духе)))), а так хоть какое то объяснение откуда ГСМ). 3. Счет на оплату выставляется без учета в стоимости топлива. ВНИМАНИЕ!!!!! не стоимость топлива снимается с окончательного расчета - это уже будет что то вроде взаимозачета в акте выполненных работ, что может грозить до начислением НДС признание факта реализации ГСМ, а сама калькуляция составляется без учета ГСМ!!!! Наталья :: 29.01.2014 в 17:57 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 05.02.2014 в 17:53
|
|
| |
не совсем понятен алгоритм.Организация А-исполнитель, арендадатель крана с машинистом.Б- арендатор крана у А,заправляет топливом.В -заказчик ,субарендатор крана у Б.Что предоставляют каждая организ :А- калькуляция ,акт выполненных работ №1 для Б,отдельной строкой расход топлива.Б-калькуляция(от А+ отдельно калькуляция добавленных затрат Б с топливом),акт №1 от А,и акт №2 выполненных работ на сумму добавленных затрат с топливом???или эти 2 акта объединить в один.Ибо от этого зависит налог НДС для Б.Какой НДС платит Б?,только за акт №2 или за объедененный акт? Paleskij :: Гомель
|
Ответов: 1 |
Все зависит от того как составлены договора. 1. В договоре должно быть прописано что разрешена субаренда в принципе. Кран - это "супер")))) спец техника, есть специальный бланк заявка на кран, где указываются кто заказывает кран, как и где будет работать кран, чьи стропальщики и т.п. будьте внимательны.!!!! А далее тоже надо смотреть. Работу спец техники можно оформить несколькими вариантами. Если работа входит в строительный проект либо есть некая строительная смета, то можно так называемой "процентовкой", в данном случае это будет скорее договор субподряда, акт у организации Б проходит "транзитом" , и НДС накручивается только на разницу в стоимости. Второй вариант так называемой калькуляцией. Здесь можно (даже логично будет) составить свою калькуляцию с топливом и перевыставить организации В, а от А взять на затраты. Были разъяснения в печати (повторюсь- это только мнение специалистов):если оформлено через строительный акт формы С-2, С-3)-то транзитом, ... Подробнее
Наталья :: 05.02.2014 в 23:45 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Вопрос № 200668
|
Опубликовано 04.02.2014 в 12:47
|
|
| |
Должна ли я платить в ФСЗН?
Я оформлена ИП весь 2013 год. С октября 2013 года устроилась на работу, то есть с начала 2013 года, 9 месяцев я была только ИП, а с октября 2013 я и ИП и есть основное место работы. Должна ли я платить как ИП обязательный ежегодный страховой взнос за себя за 2013 год? Ольга :: Минск
|
| |
Вопрос № 181252
|
Опубликовано 25.06.2013 в 14:27
|
|
| |
Если фирма еще не работает, а квартал и текущий месяц заканчиваются как подавать отчеты и выплачивать зарплату директору и бухгалтеру?
Здравствуйте! Открыта фирма ООО с 01.06.2013, грузоперевозки, для открытия расч счета необходимо было принять на работу директора и бухгалтера, фирма фактически не работает, т.к. покупает груз автомобили по декрету №6, лицензии еще нету, в налоговой (статистике, белгосстрахе, ФСЗН) на учете еще не стоит, заканчивается квартал, а так же месяц, вопрос: нужно ли сдавать какие-то квартальные пустые отчеты в вышеперечисленные органы? могут ли директор и бухгалтер написать заявление за свой счет до того времени пока фирма не начнет работать? Буславская Елена :: Вилейка
|
Ответов: 1 |
На учете в ФСЗН, ИМНС, статистике и Белгосстрахе вы стоите на учете с момента регистрации - 5 рабочих дней с момента регистрации. Заявление за свой счет написать могут. Отчеты пустые везде нужно сдать. Качкова Елена :: 25.06.2013 в 15:29 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 03.02.2014 в 18:49
|
|
| |
Подобная ситуация, вопрос: можно написать за свой счет на пять -шесть месяцев, если деятельность пока не ведется (работа сезонная)- доходов/ расходов нет. Инна :: Брест
|
| |
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|