Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   95 пользователей на сайте
 Всего вопросов: 238507
 Всего ответов: 282725
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
ребенок жилье имущество работа налог амнистия приватизация выселение прописка суд аренда отпуск увольнение очередь договор строительство армия оформление общежитие брак распределение молодая семья зарплата беременность ип декретный отпуск оформление документов контракт раздел имущества оплата сроки долг льготный кредит недвижимость развод лицензия льготы наследство право квартира кредит иск права алименты документы отработка продажа пособие молодой специалист раздел гражданство налоги компенсация регистрация











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 83660 Опубликовано 10.06.2010 в 22:38

как платить в ФСЗН

Добрый вечер!Помогите найти выход, из такой ситуации: после организации предприятия, трое человек(директор, зам. директора, бухгалтер) были приняты на работу 21 числа, т.е. в конце следующего месяца нужно уже платить зарплату и уплатить налоги и взносы в ФСЗН, но фактически деятельность невелась, уставной фонд в размере 300 т.р. нетрогали, деньги на р/с не поступали, как разобраться с налогами и ФСЗН, что нужно сделать, что бы все налоги заплатить в следующем месяце.

Дмитрий :: Минск


  Ответов: 2

1. Налоги платите если вели соответствующую деятельность. Деятельность не вели - налоги не платите, подаете "пустые" декларации. 2. Взносы в ФСЗН платите если работнику начисляли заработную плату, а коль он принят на работу, зарплату и взносы, соответственно должны начислять. Есть возможность минимизировать выплаты - например, направить работника в простой, а лучше вообще уволить на период "бездействия", тогда взносов никаких платить не будете.  

Шамкин Олег :: 11.06.2010 в 11:28 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополняю. Еще можно работников направить в отпуск без сохранения заработной платы - тогда взносы также не платите.  

Шамкин Олег :: 11.06.2010 в 11:38 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

 Вопрос № 83639 Опубликовано 10.06.2010 в 19:23

Платит ли НДС покупатель, если купил товар без НДС?

Если ИП отгружает товар ООО "..." без НДС, тогда ООО"..." НДС не платит?

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

За этот товар не платит.  

Шамкин Олег :: 12.06.2010 в 00:45 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить


 Вопрос № 83460 Опубликовано 09.06.2010 в 01:22

Нужно ли в счет-фактуре указывать НДС (Единый налог)?

ИП, Единый налог,интернет-магазин, продажа ОПТОМ импортной одежды. Нужно ли в счет-фактуре указывать НДС? Нужен ли протокол согласования цен? Спасибо.

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

1. В счетах - фактурах на виды деятельности, с которых НДС не уплачиваете, НДС, соответственно, не выделяете.2. Протокол согласования цены оформляется только в случаях - предоставлении субъектам предпринимательской деятельности скидок, а также по разовым (индивидуальным) заказам, при производственной кооперации и иным сделкам (см. п. 53 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ.П.С. Достаточно распространена практика когда в счет - фактура указывается что они одновременно являются протоколом согласования цены.  

Шамкин Олег :: 09.06.2010 в 20:40 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 09.06.2010 в 21:02

Спасибо за ответ. Но , если ИП платит Единый налог (в него входит двойной НДС за импорт), в счет-фактуре же НДС не надо выделять? Мы же его отдельно не платим.Или , вообще, счет-фактура не нужна( если нет НДС) ?

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

НДС Вы не выделяете, так как не являетесь его плательщиком, у Вас он идет на увеличение стоимости товара. 

Шамкин Олег :: 09.06.2010 в 22:52 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 09.06.2010 в 23:28

Спасибо за ответ. Но счет-фактура нужна всегда, или можно обойтись только договором и ТТН?

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

Можно обойтись договором и ТТН. 

Шамкин Олег :: 10.06.2010 в 18:36 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 10.06.2010 в 17:07

Такая ситуация. У нас Единый налог. Мы ИП отписали товар ООО"..." по ТТН и (по незнанию) выделили НДС. Деньги уже нам перечислили. Можем ли мы как-то переделать ТТН с 0% НДС на ту же сумму. И если ничего не менять, то получается, что мы должны заплатить НДС? А если поменять , то согласится ли ООО "..." на эту замену?

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

Совершенно верно, если выделите НДС - должны его заплатить. В принципе можно попробовать сделать возврат товара оформить, соответственно, возвратную накладную, а потом отписать его уже без НДС. 

Шамкин Олег :: 10.06.2010 в 18:45 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 10.06.2010 в 19:12

А покупатель может не согласиться сделать возврат ТТН? Получается, если написать ТТН на эту же сумму, но НДС=0, тогда Покупатель должен будет платить НДС, т.к. он является плательщиком НДС (или он в любом случае платит НДС)?

Гавриленко Людмила :: Минск


  Ответов: 1

Покупатель может не согласиться сделать возврат товара - это его право, хотя сложного здесь ничего нет.НДС покупатель платит только тот который ему заплатили за его товары, Схематично это так: организация покупает что - то с НДС у продавца , сумма НДС идет не продавцу а продавцом направляется в бюджет. Организация что - то продает с НДС - ей поступает в цене товара сумма НДС которую она должна уплатить в бюджет. В Вашем случае покупатель ничего не платит, так как НДС он уже заплатил Вам, а только уменьшает свой НДС по проданным товарам на сумму Вашего. А как - раз платить в бюджет должны Вы раз выделили его в ТТН.  

Шамкин Олег :: 10.06.2010 в 19:37 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

 Вопрос № 83596 Опубликовано 10.06.2010 в 14:18

Может ли адрес пункта разгрузки являться месторасположением фирменного магазина грузоотправителя?

День добрый! Можно ли в ТТН указать адрес пункта разгрузки отличный от юр. адреса грузополучателя (др. складов и т.п. помещений у грузополучателя нет), когда пункт разгрузки принадлежит грузоотправителю.Другими словами, наша фирма заключила договор на прямую почтовую рассылку с фирмой, которая будет распространять рекламный материал в р-не нахождения нашего фирменного магазина. Фирма-распространитель попросила привезти рекламный материал напрямую в наш магазин. Можем ли мы в ТТН указать юр. адрес грузоотправителя, а пункт разгрузки - адрес нашего магазина? Не будет ли каких-либо нарушений? Спасибо.

Александра :: Минск


  Ответов: 1

можете 

Лабазинский Дмитрий :: 10.06.2010 в 14:29 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

 Вопрос № 83420 Опубликовано 08.06.2010 в 19:30

Имеем ли мы право положить на издержки предприятия госпошлины по его открытию, чтобы эти затраты были возвращены нам впоследствии

Открыли с компаньоном ООО. Каким образом можно учесть затраты на регистрацию (госпошлина), лицензию (госпошлина), изготовление печати и т.п. как издержки фирмы с таким расчетом, чтобы потом фирма выплатила их нам? Можно ли оформить это как авансовый платеж?

Алексей :: Минск


  Ответов: 1

имеете 

Екатерина Строгина +375296881474 (велком :: 08.06.2010 в 19:36 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 08.06.2010 в 20:39

Все вышеперечисленные затраты? Даже регистрацию (естественно, на момент оплаты фирмы еще не было) или только те затраты, которые уже были после открытия фирмы? И если можно, укажите пожалуйста чем руководствоваться в этом случае (указ, например). Спасибо.

Алексей :: Минск


  Ответов: 1

все затраты. авансовый отчет сделайте.  

Лабазинский Дмитрий :: 09.06.2010 в 22:54 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 08.06.2010 в 20:44

Еще такой момент: сейчас оформляем займ с физлицом. Как быть в этом случае? Повесить на авансовый платеж, а потом вернуть эти затраты физлицу по этому договору займа?

Алексей :: Минск


  Ответов: 2

причем затраты к договору займа? Вы даете заем или получаете? 

Лабазинский Дмитрий :: 09.06.2010 в 22:55 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Займ полученный организацией возвращается в срок указанный в договоре 

Екатерина Строгина +375296881474 (велком :: 14.06.2010 в 12:12 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

<229230231232233234235236237238>
   страница №



Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Юрий Анатольевич
50 ответов
872 благодарностей
2. Кирилл Олегович
35 ответов
121 благодарностей
3. АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38
8 ответов
1434 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
 
Все юристы (1154 )




Вопросы, на которые поступил ответ:

334926Гуринович На...12.09.25 в 23:34
334916Иван Степанов12.09.25 в 23:32
334918Даниил11.09.25 в 05:27
334911Новикова Све...10.09.25 в 20:23
334909Бересневич Т...09.09.25 в 10:56
334908Николай Свет...09.09.25 в 07:07
334898Давыденко, И...08.09.25 в 06:16
334899Давыденко, И...08.09.25 в 06:14
334906Андрей07.09.25 в 19:46
334905Кудрявцева Н...07.09.25 в 17:32












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2025 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы