|
|
Вопрос № 83460
|
Опубликовано 09.06.2010 в 01:22
|
|
| |
Нужно ли в счет-фактуре указывать НДС (Единый налог)?
ИП, Единый налог,интернет-магазин, продажа ОПТОМ импортной одежды. Нужно ли в счет-фактуре указывать НДС? Нужен ли протокол согласования цен? Спасибо. Гавриленко Людмила :: Минск
|
Ответов: 1 |
1. В счетах - фактурах на виды деятельности, с которых НДС не уплачиваете, НДС, соответственно, не выделяете.2. Протокол согласования цены оформляется только в случаях - предоставлении субъектам предпринимательской деятельности скидок, а также по разовым (индивидуальным) заказам, при производственной кооперации и иным сделкам (см. п. 53 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ.П.С. Достаточно распространена практика когда в счет - фактура указывается что они одновременно являются протоколом согласования цены. Шамкин Олег :: 09.06.2010 в 20:40 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 09.06.2010 в 21:02
|
|
| |
Спасибо за ответ. Но , если ИП платит Единый налог (в него входит двойной НДС за импорт), в счет-фактуре же НДС не надо выделять? Мы же его отдельно не платим.Или , вообще, счет-фактура не нужна( если нет НДС) ? Гавриленко Людмила :: Минск
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 09.06.2010 в 23:28
|
|
| |
Спасибо за ответ. Но счет-фактура нужна всегда, или можно обойтись только договором и ТТН? Гавриленко Людмила :: Минск
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 10.06.2010 в 17:07
|
|
| |
Такая ситуация. У нас Единый налог. Мы ИП отписали товар ООО"..." по ТТН и (по незнанию) выделили НДС. Деньги уже нам перечислили. Можем ли мы как-то переделать ТТН с 0% НДС на ту же сумму. И если ничего не менять, то получается, что мы должны заплатить НДС? А если поменять , то согласится ли ООО "..." на эту замену? Гавриленко Людмила :: Минск
|
Ответов: 1 |
Совершенно верно, если выделите НДС - должны его заплатить. В принципе можно попробовать сделать возврат товара оформить, соответственно, возвратную накладную, а потом отписать его уже без НДС. Шамкин Олег :: 10.06.2010 в 18:45 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 10.06.2010 в 19:12
|
|
| |
А покупатель может не согласиться сделать возврат ТТН? Получается, если написать ТТН на эту же сумму, но НДС=0, тогда Покупатель должен будет платить НДС, т.к. он является плательщиком НДС (или он в любом случае платит НДС)? Гавриленко Людмила :: Минск
|
Ответов: 1 |
Покупатель может не согласиться сделать возврат товара - это его право, хотя сложного здесь ничего нет.НДС покупатель платит только тот который ему заплатили за его товары, Схематично это так: организация покупает что - то с НДС у продавца , сумма НДС идет не продавцу а продавцом направляется в бюджет. Организация что - то продает с НДС - ей поступает в цене товара сумма НДС которую она должна уплатить в бюджет. В Вашем случае покупатель ничего не платит, так как НДС он уже заплатил Вам, а только уменьшает свой НДС по проданным товарам на сумму Вашего. А как - раз платить в бюджет должны Вы раз выделили его в ТТН. Шамкин Олег :: 10.06.2010 в 19:37 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
Вопрос № 83596
|
Опубликовано 10.06.2010 в 14:18
|
|
| |
Может ли адрес пункта разгрузки являться месторасположением фирменного магазина грузоотправителя?
День добрый! Можно ли в ТТН указать адрес пункта разгрузки отличный от юр. адреса грузополучателя (др. складов и т.п. помещений у грузополучателя нет), когда пункт разгрузки принадлежит грузоотправителю.Другими словами, наша фирма заключила договор на прямую почтовую рассылку с фирмой, которая будет распространять рекламный материал в р-не нахождения нашего фирменного магазина. Фирма-распространитель попросила привезти рекламный материал напрямую в наш магазин. Можем ли мы в ТТН указать юр. адрес грузоотправителя, а пункт разгрузки - адрес нашего магазина? Не будет ли каких-либо нарушений? Спасибо. Александра :: Минск
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 08.06.2010 в 20:44
|
|
| |
Еще такой момент: сейчас оформляем займ с физлицом. Как быть в этом случае? Повесить на авансовый платеж, а потом вернуть эти затраты физлицу по этому договору займа? Алексей :: Минск
|
| |
Дополнительный вопрос |
Опубликовано 08.06.2010 в 20:39
|
|
| |
Все вышеперечисленные затраты? Даже регистрацию (естественно, на момент оплаты фирмы еще не было) или только те затраты, которые уже были после открытия фирмы? И если можно, укажите пожалуйста чем руководствоваться в этом случае (указ, например). Спасибо. Алексей :: Минск
|
| |
Вопрос № 83411
|
Опубликовано 08.06.2010 в 18:14
|
|
| |
учет безвозмездно полученных основных средств
Здравствуйте! Подскажите, как правильно оформить в учете безвозмездное получение основных средств и другого оборудования (стоимостью меньше 30 базовых) во временное пользование и их последующую передачу третьим лицам по такому же договору (т.е. безвозмездно). Спасибо. марина :: могилев
|
| |
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|